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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
547641-523-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-580-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
No hay compromiso. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
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Comuna |
Villa Alegre
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Impuesto |
76950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Instalaciones gas y agua |
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Razón Social |
MARCELO ANTONIO CONTRERAS PÉREZ
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R.U.T. |
16.090.410-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Instalaciones gas y agua |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85101706
| Servicios sanitarios tradicionales | 1 | Global | SERVICIO DE REPARACIÓN FILTRACIÓN EN SANITARIOS LICEO F.A.E., SE REQUIERE VISITA EN TERRENO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DESDE LAS 9.00 HASTA LAS 14.00 HORAS. CONTACTO EN TERRENO, DIRECTOR LICEO F.A.E., DON CARLOS VALDES. | |
$ 405.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 405.000
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$ 405.000
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Total Neto
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$ 405.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.950
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$ 481.950
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.