Orden de Compra. Nº5349-460-AG25 "ADQUISICION DE SAL INDUSTRIAL"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-460-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SAL INDUSTRIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela la compra agil, dado a que hubo error en el acta de evaluación, se republicará.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2629
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 516800
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AATOM LOGISTICA Y SERVICIOS SpA
Razón Social TRANSPORTE, COMPRA VENTA DE SAL RICARDO LATORRE E.
R.U.T. 76.870.817-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AATOM LOGISTICA Y SERVICIOS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101534
Distribuidores de aguas residuales8500kilogramoADQUISICION DE SAL INDUSTRIAL PREMIUM 01086 PARA PLANTAS DE AGUA, SE NECESITAN 8500 KG EN SACOS DE 25KG, VIDA UTIL DE 60 MESES. SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICIACIONES TECNICAS A EVALUAR Y FORMULARIO A RELLENAR POR OFERTA. OBLIGATORIO PRESENTACION DE FORMULARIO ADJUNTO. CONSIDERAR ENTREGA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. SOLICITUD DE ENTREGA INMEDIATA. (HPHEIN0009)ADQUISICION DE SAL INDUSTRIAL PREMIUM 01086 PARA PLANTAS DE AGUA, SE NECESITAN 8500 KG EN SACOS DE 25KG, VIDA UTIL DE 60 MESES. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720.000 $ 2.720.000
Total Neto $ 2.720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.800
TOTAL OC $ 3.236.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.