Orden de Compra. Nº2762-1165-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-888-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1165-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-888-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-508/2206006 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 314537,78
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2024
TítuloDescripción
Plazo de entrega PLAZO DE ENTREGA OFERTADO debe ser de estricta sujeción a su oferta, de ser cumplido se cancelará la orden de compra. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDITEC SpA
Razón Social MEDITEC SPA
R.U.T. 76.793.894-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDITEC SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1KitMANTENCIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES SARMANTENCIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES SAR $ 1.655.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655.462 $ 1.655.462
Total Neto $ 1.655.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.538
TOTAL OC $ 1.970.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 52.005.453-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.398.981-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.398.981-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.793.894-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.429.003-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.