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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2762-1165-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-888-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
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R.U.T. |
69.151.202-9 |
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Dirección de Facturación |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
314537,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2024 |
| Plazo de entrega | PLAZO DE ENTREGA OFERTADO debe ser de estricta sujeción a su oferta, de ser cumplido se cancelará la orden de compra. |
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Proveedor |
MEDITEC SpA |
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Razón Social |
MEDITEC SPA
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R.U.T. |
76.793.894-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEDITEC SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Kit | MANTENCIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES SAR | MANTENCIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS Y RELEVANTES SAR |
$ 1.655.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.655.462
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$ 1.655.462
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Total Neto
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$ 1.655.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 314.538
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$ 1.970.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.