Orden de Compra. Nº4358-351-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4358-20-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4358-351-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4358-20-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Facturación SANTA MARGARITA N° 518
Comuna Nacimiento
Impuesto 141074,81
Dirección de Envío de la Factura SANTA MARGARITA N° 518
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO 1 GALÓNESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO 1 GALÓN $ 33.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.442 $ 33.442
31161601
Pernos de anclaje20UnidadPERNO ANCLAJE 1/2 X 4" 1/4PERNO ANCLAJE 1/2 X 4" 1/4 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
40151510
Bombas de agua1UnidadBOMBA PRESURIZADORA 120 WBOMBA PRESURIZADORA 120 W $ 53.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.781 $ 53.781
30102304
Perfiles de acero5UnidadFIERRO TUBO 1" 1/2" X 2 MMFIERRO TUBO 1" 1/2" X 2 MM $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
70151903
Recursos de madera combustible90UnidadPELLET CERTIFICADO BOLSA 18 KPELLET CERTIFICADO BOLSA 18 K $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.250 $ 425.250
39101612
ampolletas incandescentes30UnidadTUBO LED 18W LARGOTUBO LED 18W LARGO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
42211901
Materiales antideslizantes para discapacitados físicos6UnidadCINTA ANTIDESLIZANTE 5.0 MTSCINTA ANTIDESLIZANTE 5.0 MTS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA SOBREPONERCERRADURA SOBREPONER $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31191506
Discos abrasivos2UnidadDISCO DESBASTE 4" 1/2 W-MAXDISCO DESBASTE 4" 1/2 W-MAX $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO DE CORTE 4" 1/2 RASTADISCO DE CORTE 4" 1/2 RASTA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
23171515
Electrodos para soldar2kilogramoELECTRODO 6011 3/32 INDURAELECTRODO 6011 3/32 INDURA $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.604 $ 12.604
Total Neto $ 742.499
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.075
TOTAL OC $ 883.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.