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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1286962-22-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION POLIDEPORTIVO 21 DE ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
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R.U.T. |
65.072.937-4 |
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Dirección de Facturación |
Benigno Diaz 15 |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
59155,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benigno Diaz 15 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL LA CASCADA LIMITADA
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R.U.T. |
79.958.340-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161512
| Tornillos de rosca para laminados | 1 | Pack | MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO "21 DE ABRIL" DE PUERTO AYSEN, SEGUN DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE COMPRA | |
$ 311.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 311.345
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$ 311.345
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Total Neto
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$ 311.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.156
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$ 370.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.