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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-12125-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MVP–CX-052025-INSUMOS CLINICOS-AG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
1045000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2025 |
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Proveedor |
Importadora MOTAC SpA |
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Razón Social |
IMPORTADORA MOTAC SPA
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R.U.T. |
76.594.461-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora MOTAC SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142530
| Agujas de tratamiento diagnóstico | 550 | Unidad | 3456483 AGUJA KIRSCHNER (LISA), DIAMETRO 2.0 MM, LARGO 275 MM CON PUNTA TROCAR EN AMBOS LADOS
| 3456483 AGUJA KIRSCHNER (LISA), DIAMETRO 2.0 MM, LARGO 275 MM CON PUNTA TROCAR EN AMBOS LADOS
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$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.500.000
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$ 5.500.000
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Total Neto
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$ 5.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.045.000
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$ 6.545.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.