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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3697-410-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. POR CTTO. DE SUM. CONF. E INST. DE LETREROS AÑO 2024-2026, DIRECCION DE TRANSITO.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3697-18-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
LAGOS 680, VICTORIA |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
479512,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAGOS 680, VICTORIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
riffo |
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Razón Social |
IVÁN ENRIQUE RIFFO MILLACOY
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R.U.T. |
7.919.067-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
riffo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad no definida | LETRERO 90 X 70 | LETRERO 90 X 70 |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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82101501
| Letreros publicitarios | 3 | Unidad no definida | LOMO DE TORO, detalle según cotización adjunta.- | LOMO DE TORO, detalle según cotización adjunta.- |
$ 400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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82101501
| Letreros publicitarios | 3 | Unidad no definida | PASO PEATONAL, detalle según cotización adjunta.- | PASO PEATONAL, detalle según cotización adjunta.- |
$ 381.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.143.750
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$ 1.143.750
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Total Neto
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$ 2.523.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 479.512
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$ 3.003.262
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.