|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-14388-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JRS-CP-092025-PROGRAMA SEPTIEMBRE 2025 FARMACOS-AG |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
205200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Blau Farmaceutica Chile SpA |
|
Razón Social |
BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
76.598.564-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Blau Farmaceutica Chile SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51131603
| Heparina sódica | 300 | Frasco Ampolla | 2160140 HEPARINA SODICA 25.000 UI FRASCO AMPOLLA
| HEPARINA SODICA 25.000 UI Frasco Ampolla. Estuche con 25 FA de 25.000 UI / 5 mL Despacho en 3324 horas Vencimiento 31-08-2027
|
$ 3.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.080.000
|
$ 1.080.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.080.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 205.200
|
|
$ 1.285.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.