Orden de Compra. Nº3962-488-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-243-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3962-488-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-243-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal 05- 698 (2152401008) del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Facturación Rosas 160
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 147630
Dirección de Envío de la Factura Rosas 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DESIMARK PUBLICIDAD
Razón Social DESIMARK PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.793.975-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DESIMARK PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros150UnidadChapita llevero espejo con logoChapita llevero espejo con logo $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
14111531
Libros o cuadernos de registro6UnidadCuaderno con espiral tripleCuaderno con espiral triple $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
52152101
Tazas de café o té domésticas100UnidadMini tazón con logoMini tazón con logo $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
53121501
Bolsos6UnidadBolso matero incluye: bolso, mate, termo, bombillaBolso matero incluye: bolso, mate, termo, bombilla $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
24111501
Bolsas de lona100UnidadBolsa tnt color con logo de 25x30 cmBolsa tnt color con logo de 25x30 cm $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44112005
Agendas10UnidadMini agendaMini agenda $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 777.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.630
TOTAL OC $ 924.630


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.