Orden de Compra. Nº1483-32-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1483-19-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1483-32-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1483-19-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
R.U.T. 60.901.018-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
R.U.T. 60.901.018-5
Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854
Comuna Calama
Impuesto 157152,8
Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEASYANGELEVENTOS
Razón Social NANCY ROXANA ANGEL ANGEL
R.U.T. 9.695.380-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VEASYANGELEVENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering20Unidad20 botella de jugo diferentes sabores de 1,5 L.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
90101603
Servicios de catering40Unidad40 bolletas de agua mineral de 3 L. con y sin gas   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
90101603
Servicios de catering50Unidad50 paquetes de galletas: oblea, tritón, mantequilla, vino, coco  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
90101603
Servicios de catering80Unidad80 Café e infusiones de yerbas, Leche descremada y/o bebida vegetal (avena, almendra); Agua mineral con y sin gas; Jugo natural o agua saborizada 80 Mini sándwiches de pan con queso fresco, jamón de pavo o palta; Queques caseros; Galletas de avena o frutos secos. 80 Vasos de frutas de estación 80 Brochetas de fruta natural 80 Yogur individual bajo en azúcar con Mix de frutos secos Aparte para traslado y consumo : 20 botellas de jugo watts diferentes sabores. 40 botellas de agua mineral de   $ 8.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.120 $ 675.120
Total Neto $ 827.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.153
TOTAL OC $ 984.273


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.695.380-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.