Orden de Compra. Nº5178-3562-AG25 "130403/B5/SP 1002739/EG"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-3562-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 130403/B5/SP 1002739/EG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 123962,84
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrumey
Razón Social FERRUMEY SPA
R.U.T. 77.734.536-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferrumey
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad(0502010601) RETIRO SUMINISTRO E INSTALACION DE 27 CRISTALES MONOLITICOS DE 92X54 CM DE 4MM, DEBEN RETIRAR LOS ESCOMBROS DE LA OBRA, CON VISITA A TERRENO EL MIERCOLES 23 DE JULIO A LAS 10AM, EN EL CAMPUS OCCIDENTE,EN PORTERIA ADMINISTRACION, PARQUE INTERIOR QUINTA NORMAL, EX-LAS PAMERAS 299 COMUNA SANTIAGO, CONTACTO GERSON CASTRO FONO +56958533179. DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL COMO ARCHIVO, INDICANDO DETALLE DE LO OFRECIDO EN PDF O WORD.  $ 652.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.436 $ 652.436
Total Neto $ 652.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.963
TOTAL OC $ 776.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.