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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3743-210-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Escolar Programa Residencia Familiar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
52801,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 1 | Unidad no definida | Material escolar según detalle en archivo adjunto.
Obligatorio adjuntar cotización detallada.
Entrega sin costo adicional en dependencias del Liceo Bicentenario de la Comuna de Los Sauces. | Material escolar
FACTURAR CON DETALLE DE PRODUCTOS. |
$ 277.904,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.904
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$ 277.904
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Total Neto
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$ 277.904
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.802
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$ 330.706
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.