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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1111432-68-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA GRUPOS ELECTROGENOS CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1111432-60-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.287.560-5 |
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Dirección de Facturación |
Cajales Nº1900 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
345040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cajales Nº1900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DYNAMO ELECTRIC |
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Razón Social |
DYNAMO ELECTRIC SPA
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R.U.T. |
77.047.846-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DYNAMO ELECTRIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 2 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA A REQUERIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS DEL CESFAM SAN FELIPE EL REAL, DETALLES SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SE DEBE OFERTA POR $1.- | MANTENCION PREVENTIVA DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS DEL CESFAM SAN FELIPE EL REAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 2026. |
$ 908.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.816.000
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$ 1.816.000
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Total Neto
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$ 1.816.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 345.040
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$ 2.161.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.