Orden de Compra. Nº978146-19-AG25 "MATERIALES DE OFICINA 978146-26-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 978146-19-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 978146-26-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Facturación Avda. Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 31205,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓNSe solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl; CC: marcos.ejto@gmail.com, una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IFR SPA
Razón Social IFR SPA
R.U.T. 78.121.571-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IFR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar1CajaLáminas para termo laminar tamaño Oficio o equivalente, 125 mic., caja de 100 unidades.  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
44102801
Plastificadoras1UnidadTermo laminadora y plastificadora caliente frio, formato A3-A4.  $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
44122003
Tablas para sujetar5UnidadTabla de apoyo portapapel de madera, con apretador, tamaño A4.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
44122011
Carpetas para archivos1UnidadCarpeta ejecutiva simil imitación cuero, color negro.  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento10UnidadForro plástico trasparente para archivador de palanca grande.  $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
Total Neto $ 164.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.206
TOTAL OC $ 195.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.