Orden de Compra. Nº3810-1169-SE25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MEJORAMIENTO URBANO, SOLICITUD 1037/25, OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1169-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MEJORAMIENTO URBANO, SOLICITUD 1037/25, OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 434347,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191515
Malla abrasiva30Unidad MALLA ACMA C-92 15 X15 2.5 X 5M-UN,VIGENTE  $ 30.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909.300 $ 909.300
27112801
Brocas20Unidad BROCA DE CEMENTO 16,VIGENTE  $ 5.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.680 $ 114.680
30103205
Enrejado de hierro50Tira FIERRO 10MM ESTRIADO X 6MT-TIRA,VIGENTE  $ 4.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.300 $ 248.300
30121601
Asfalto15Tineta IMPRIMANTE ASFALTICO SOLVENTE-TINETA,VIGENTE  $ 67.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.760 $ 1.013.760
Total Neto $ 2.286.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 434.348
TOTAL OC $ 2.720.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.