Orden de Compra. Nº
1978-388-AG25
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CA 1978-94-cot25// Alimentos stock bodega SSM
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1978-388-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
CA 1978-94-cot25// Alimentos stock bodega SSM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud del Maule
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T.
61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1119
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T.
61.606.900-4
Dirección de Facturación
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co
Comuna
Talca
Impuesto
80782,3
Dirección de Envío de la Factura
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERKOTAL
Razón Social
DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA
R.U.T.
76.468.098-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERKOTAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
Botella
Endulzante liquido con stevia, presentación botella 270 ml según proceso 1978-94-cot25
Endulzante liquido stevia, botella 270 ml DULSUC
$ 2.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.560
$ 25.560
50201713
Bolsitas de te
20
Caja
Té en bolsitas, presentación caja por 100 unidades, similar a lipton yellow, según proceso 1978-94-cot25
Té bolsitas, caja 100 un. Caja negra premium SUPREMO
$ 4.359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.180
$ 87.180
50201706
Café
30
Tarro
Café instantáneo, presentación en tarro de 400 gramos, según proceso 1978-94-cot25
Café instantáneo, tarro de 400 gramos NECAFÉ
$ 9.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.390
$ 288.390
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
kilogramo
Azúcar granulada blanca, presentación bolsa de 1 kg., según proceso 1978-94-cot25
Azúcar granulada blanca 1 KG IANSA
$ 1.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.040
$ 24.040
Total Neto
$ 425.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.782
TOTAL OC
$ 505.952
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.