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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4086-965-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-976-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
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R.U.T. |
69.220.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
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R.U.T. |
69.220.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins 641 |
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Comuna |
Maullín
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Impuesto |
62190,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins 641 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DITEN LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL DITEN LIMITADA
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R.U.T. |
76.013.690-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL DITEN LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHAS 4" | |
$ 2.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.610
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$ 22.610
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31211504
| Pinturas de cobertura | 35 | Unidad | GALÓN CARBONILEO (PRESERVANTE PARA MADERA) | |
$ 8.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 304.710
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$ 304.710
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Total Neto
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$ 327.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.191
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$ 389.511
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.