Orden de Compra. Nº1172445-2074-AG25 "CMG/P02 SEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD 135-0/ ORD N°11 (FOLIO 15336)/ MATERIAL PEDAGOGICO "TALLER DE CARPINTERÍA""
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-2074-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD 135-0/ ORD N°11 (FOLIO 15336)/ MATERIAL PEDAGOGICO "TALLER DE CARPINTERÍA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 717
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales
Comuna Copiapó
Impuesto 93670
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DOÑA NINA
Razón Social DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.938.651-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS DOÑA NINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras10Unidadarco de sierra escolar 5" VER ESPECIFICACIONES   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
27111508
Sierras10Unidadset de hojas sierra metal 5" (hojas de sierra mini) VER ESPECIFICACIONES   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
27111508
Sierras10Unidadserrucho infantil con mango de goma o plastico hasta 14 años VER ESPECIFICACIONES   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
47131806
Barniz o ceras de muebles5Tarrobarniz 1 litro marinobarniz 1 litro marino $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31211904
Brochas10Unidadbrocha para pintar madera 1 1/2  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por calor1Tarrooleo profesional brillante 1 litro blanco  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por calor1Tarrooleo profesional brillante 1 litro rojo  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por calor1Tarrooleo profesional brillante 1 litro blanco azul  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por calor1Tarrooleo profesional brillante 1 litro blanco negro  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por calor1Tarrooleo profesional brillante 1 litro blanco amarillooleo profesional brillante 1 litro blanco amarillo $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27112102
Tornillos de banco4Unidadtornillo de Banco Mecanico 4 pulgas 100 mm VER ESPECIFICACIONES   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 493.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.670
TOTAL OC $ 586.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.