Orden de Compra. Nº3836-372-SE25 "SECPLA - PPL / INSUMOS TALLER "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-372-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SECPLA - PPL / INSUMOS TALLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.24 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 5346,79
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad CAFÉ GOLD 170 GRS $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.328 $ 4.328
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad AZUCAR RUBIA KILO IANSA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad AZUCAR IANSA KILO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
50201713
Bolsitas de te1Unidad TÉ LIPTON 50 BOLSITAS $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad QUEQUE NUTRABIEN BRAWNIE $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.276
50181905
Galletas dulces o pastelitos2Unidad PQTE DE GALLETAS GRETEL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos2Unidad PQTE DE GALLETAS DONUTS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50181909
Galletas saladas2Unidad PQTE DE GALLETAS GRILL $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
50181905
Galletas dulces o pastelitos2Unidad PQTE DE GALLETAS GRAN CEREAL CLASICA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50181909
Galletas saladas2Unidad PQTE DE GALLETAS VIVO AGUA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
14111704
Papel higiénico1Unidad PAQUETE DE CONFORT SWAN $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
14111705
Servilletas de papel1Unidad PQTE DE SERVILLETAS ELITE 50 UND $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
Total Neto $ 28.141
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.347
TOTAL OC $ 33.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.