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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3076-209-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Refrigerantes y Limpiadores compra ágil: 3076-176-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
175674 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2025 |
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Proveedor |
NASAMFB |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES LUBRICANTES Y ACCESORIOS NAU
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R.U.T. |
77.862.678-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NASAMFB |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26101710
| Carburadores | 6 | Unidad | LIMPIA CARBURADOR MOTOR FUERA BORDA DE 2 TIEMPOS, POWER TUNE MARCA QUICKSILVER, ENVASE DE 369 GRS. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR | LIMPIA CARBURADOR MOTOR FUERA BORDA DE 2 TIEMPOS, POWER TUNE MARCA QUICKSILVER, ENVASE DE 369 GRS. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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25174004
| Refrigerante de motor | 2 | Unidad | INHIBIDOR DE CORROSIÓN MARCA VALVOLINE ZEREX G-93, ENVASE DE 19 LITROS. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. | INHIBIDOR DE CORROSIÓN MARCA VALVOLINE ZEREX G-93, ENVASE DE 19 LITROS.FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. |
$ 188.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 377.600
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$ 377.600
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47121605
| Limpiadores de suelo | 5 | Unidad | DISOLVENTE DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE CUBIERTA DE BUQUES, ENVASE DE 20 LITROS, DEGREASER MARINO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROVEEDOR. . FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. | DISOLVENTE DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE CUBIERTA DE BUQUES, ENVASE DE 20 LITROS, DEGREASER MARINO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROVEEDOR. . FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. |
$ 84.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 421.000
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$ 421.000
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Total Neto
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$ 924.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.674
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$ 1.100.274
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.