Orden de Compra. Nº3076-209-AG25 "Adquisición de Refrigerantes y Limpiadores compra ágil: 3076-176-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-209-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Refrigerantes y Limpiadores compra ágil: 3076-176-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 175674
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NASAMFB
Razón Social COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES LUBRICANTES Y ACCESORIOS NAU
R.U.T. 77.862.678-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NASAMFB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101710
Carburadores6UnidadLIMPIA CARBURADOR MOTOR FUERA BORDA DE 2 TIEMPOS, POWER TUNE MARCA QUICKSILVER, ENVASE DE 369 GRS. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDORLIMPIA CARBURADOR MOTOR FUERA BORDA DE 2 TIEMPOS, POWER TUNE MARCA QUICKSILVER, ENVASE DE 369 GRS. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
25174004
Refrigerante de motor2UnidadINHIBIDOR DE CORROSIÓN MARCA VALVOLINE ZEREX G-93, ENVASE DE 19 LITROS. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR.INHIBIDOR DE CORROSIÓN MARCA VALVOLINE ZEREX G-93, ENVASE DE 19 LITROS.FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 188.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.600 $ 377.600
47121605
Limpiadores de suelo5UnidadDISOLVENTE DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE CUBIERTA DE BUQUES, ENVASE DE 20 LITROS, DEGREASER MARINO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROVEEDOR. . FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR.DISOLVENTE DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE CUBIERTA DE BUQUES, ENVASE DE 20 LITROS, DEGREASER MARINO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROVEEDOR. . FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 84.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.000 $ 421.000
Total Neto $ 924.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.674
TOTAL OC $ 1.100.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.