|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2941-442-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA SER SUMINISTRADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
|
|
R.U.T. |
69.210.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
Bolivia 498 |
|
Comuna |
San Pablo
|
|
Impuesto |
1586424 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bolivia 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz |
|
Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A
|
|
R.U.T. |
96.579.800-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101501
| Abastecimiento de agua | 8400 | Metro Cúbico | AGUA POTABLE A GRANEL | |
$ 994,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.349.600
|
$ 8.349.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.349.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.586.424
|
|
$ 9.936.024
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.