Orden de Compra. Nº1230848-388-SE25 "LE ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 1230848-38-LE25 RES N°914"
Recuerde que el responsable del pago es CCorporación Municipal de Desarrollo Social de Cal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230848-388-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra LE ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 1230848-38-LE25 RES N°914
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230848-38-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cala
Razón Social CCorporación Municipal de Desarrollo Social de Cal
R.U.T. 70.954.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins Nº 1155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CCorporación Municipal de Desarrollo Social de Cal
R.U.T. 70.954.900-6
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins Nº 1155
Comuna Calama
Impuesto 654340,62
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins Nº 1155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Aconcagua SpA
Razón Social DROGUERÍA ACONCAGUA SPA
R.U.T. 76.985.933-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Droguería Aconcagua SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102301
Aciclovir1GlobalREMITASE AL NUMERAL 2 DE LAS BASES TECNICA LINEA N°1: Antivirales, Antibióticos, Antihipertensivos, Antidiabéticos, Anticonvulsivos, Antiarrítmicos, Relajador Muscular, Antidepresivos, Urológicos, OTC. ITEM ADJUDICADO:5-19-20-21-22-33-40-45-74-77-78-79-84-86-87-103Antivirales, Antibióticos, Antihipertensivos, Antidiabéticos, Anticonvulsivos, Antiarritmicos, Relajador Muscular, Antidepresivos, Urológicos, OTC. SE OFERTAN TODAS A EXCEPCION LA LINEA 9, 47 Y 48 $ 3.443.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.443.898 $ 3.443.898
Total Neto $ 3.443.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 654.341
TOTAL OC $ 4.098.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.