1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-751-SE15 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-03-2015 |
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES TALLER DE PREVENCION SEGURIDAD PUBLICA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
19957,983192 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Nancy Isabel |
Razón Social |
Nancy Isabel Villegas Contreras
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R.U.T. |
10.282.965-4 |
Sucursal |
Nancy Isabel |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 125 | Unidad no definida | COLACIONES INDIVIDUALES CONSISTENTE 01 JUGO 200CC, 01 SANDWICH, 01 FRUTA DE LA ESTACION | COLACIONES INDIVIDUALES CONSISTENTE 01 JUGO 200CC, 01 SANDWICH, 01 FRUTA DE LA ESTACION |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.042
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Total Neto
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$ 105.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.958
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$ 125.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.