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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173447-30-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.E.T. C.D.P. PTE. ALTO ADQ. SERV. Y/O REP ESTUFA A PELLET: 1173447-40-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
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R.U.T. |
65.029.393-2 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0991, PUENTE ALTO |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0991, PUENTE ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-06-2025 |
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Proveedor |
Mantenciones JO |
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Razón Social |
JUAN ANTONIO ORDONEZ SALAS
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R.U.T. |
12.286.017-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mantenciones JO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52141802
| Estufas domésticas | 2 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION DE ESTUFA PELLET,MARCA FERLUX MODELO FLORA 7, SE SOLICITA VISITA EN TERRENO PARA EVALUACIÓN, DIRECCION JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0991, PTE. ALTO, CONTACTO JOSE MAUREIRA / LORENZO IBAÑEZ, FECHA MARTES 10-06-2025 10 AM.- SE ESPERARA 15 MINUTOS. | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.