Orden de Compra. Nº1151549-49-AG26 "Insumos para TNS en enfermería 1151549-31-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1151549-49-AG26
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos para TNS en enfermería 1151549-31-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
R.U.T. 53.333.710-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 76/2026 del sistema Interno.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
R.U.T. 53.333.710-4
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551
Comuna Arica
Impuesto 151965,04
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312113
Bolsas de Ostomía10CajaBOLSA DE COLOSTOMÍA DRENABLE TRANSPARENTE COMPRA POR CAJA DE 10 UNIDADES  $ 15.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.180 $ 156.180
42221503
Catéteres venosos centrales4CajaCATÉTER INTRAVENOSO BRÁNULA CON TEFLÓN #18G CAJA DE 50 U/C  $ 16.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.520 $ 67.520
42221503
Catéteres venosos centrales2CajaCATÉTER INTRAVENOSO CRANBERRY #20 CAJA 50 UNIDADES  $ 16.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.760 $ 33.760
42221503
Catéteres venosos centrales2CajaCATÉTER INTRAVENOSO CRANBERRY #22 CAJA 50 UNIDADES  $ 16.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.760 $ 33.760
42142609
Jeringas médicas con aguja10CajaJERINGAS DE 3ML LUER LOCK AGUJA DE 23G CAJA DE 100 UNIDADES  $ 5.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.100 $ 54.100
42142609
Jeringas médicas con aguja10CajaJERINGA DESECHABLE LUER LOCK 5CC 21G CAJA DE 100 UNIDADES  $ 5.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.490 $ 55.490
41123401
Vasos de dosificación5UnidadVASO HUMIDIFICADOR DE OXGIENO DESECHABLE  $ 10.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.085 $ 50.085
41104112
Contenedores de recogida de orina30UnidadFRASCO NEBULIZADOR ASKOT  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30 $ 30
42312113
Bolsas de Ostomía3UnidadBOLSA PLASTICA PREPICADA ROLLO 1 KG 30 X 40 CM  $ 7.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.699 $ 21.699
42241803
Soportes para el cuello o collares cervicales1UnidadCOLLAR CERVICAL REGULABLE  $ 14.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.314 $ 14.314
42221614
Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter6PaqueteBAJADA DE SUERO MACROGOTA ADULTO 20G/1ML 25 UNIDADES POR PAQUETE  $ 8.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.638 $ 52.638
41104112
Contenedores de recogida de orina20PaqueteCOLECTOR DE ORINA 2000ML (PACK DE 10 UNIDADES)  $ 13.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.240 $ 260.240
Total Neto $ 799.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.965
TOTAL OC $ 951.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.