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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2291-800-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NP 15 DEPTO PERSONAL UTILES DE ASEO C. AGIL 2291-629-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
PERSONAL-EDIF. CENTRO 2000 1 NORTE Nº 963 OF. 203 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
8295,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PERSONAL-EDIF. CENTRO 2000 1 NORTE Nº 963 OF. 203 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAREMARC |
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Razón Social |
CAREMARC SPA
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R.U.T. |
76.431.105-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAREMARC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 6 | Caja | GUANTES DESECHABLES TALLA M | GUANTES DESECHABLES TALLA M |
$ 3.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.460
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$ 20.460
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47131805
| Limpiadores de uso general | 5 | Unidad | LUSTRA MUEBLES 500ML | LUSTRA MUEBLES 500ML |
$ 2.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.200
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$ 14.200
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47131805
| Limpiadores de uso general | 10 | Unidad | PATO PURIFIC PARA BAÑO EN PASTILLAS | PATO PURIFIC PARA BAÑO EN PASTILLAS |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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Total Neto
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$ 43.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.295
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$ 51.955
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.