Orden de Compra. Nº3166-267-AG25 "ADQUISICION MATERIALES DE EMBAJALE BASE NAVAL “CAPITÁN ARTURO PRAT” Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-215-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-267-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE EMBAJALE BASE NAVAL “CAPITÁN ARTURO PRAT” Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-215-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA PRESIDENTE MANUEL BULNES 05376, TRES PUENTES, BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 63845,32
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PRESIDENTE MANUEL BULNES 05376, TRES PUENTES, BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar142UnidadCINTA DE EMBALAJE 48MM X 26 MTS (APP) TRANSPARENTE CINTA DE EMBALAJE 48MM X 26 MTS (APP) TRANSPARENTE $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.888 $ 136.888
31201517
Cinta para empaquetar30RolloPLÁSTICO STRETCH PARA EMBALAJE ROLLO 2 KG. PLÁSTICO STRETCH PARA EMBALAJE ROLLO 2 KG. $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.140 $ 199.140
Total Neto $ 336.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.845
TOTAL OC $ 399.873


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.