|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3166-267-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE EMBAJALE BASE NAVAL “CAPITÁN ARTURO PRAT” Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-215-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA PRESIDENTE MANUEL BULNES 05376, TRES PUENTES, BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS. |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
63845,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PRESIDENTE MANUEL BULNES 05376, TRES PUENTES, BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR |
|
Razón Social |
CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
|
|
R.U.T. |
8.987.058-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201517
| Cinta para empaquetar | 142 | Unidad | CINTA DE EMBALAJE 48MM X 26 MTS (APP) TRANSPARENTE
| CINTA DE EMBALAJE 48MM X 26 MTS (APP) TRANSPARENTE
|
$ 964,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 136.888
|
$ 136.888
|
31201517
| Cinta para empaquetar | 30 | Rollo | PLÁSTICO STRETCH PARA EMBALAJE ROLLO 2 KG.
| PLÁSTICO STRETCH PARA EMBALAJE ROLLO 2 KG.
|
$ 6.638,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 199.140
|
$ 199.140
|
|
|
Total Neto
|
$ 336.028
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.845
|
|
$ 399.873
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.