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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2306-581-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
06-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TÉCNICO/ECONÓMICO PARA REGULARIZACION DE TABLERO ELÉCTRICO, FONDOS MANTENIMIENTO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-488-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
El oferente no cumple con el objetivo que se requiere en el informe técnico para mejoramiento en el sistema eléctrico del establecimiento. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 718, OSORNO. |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
127595,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 718, OSORNO. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PARTNER WORKS SPA |
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Razón Social |
PARTNER WORKS SPA
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R.U.T. |
77.173.854-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PARTNER WORKS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26131801
| Paneles de control eléctrico para generadores | 1 | Pack | Servicio de levantamiento técnico/económico para regularización de tablero general. | |
$ 671.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 671.555
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$ 671.555
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Total Neto
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$ 671.555
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.595
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$ 799.150
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.