Orden de Compra. Nº3876-223-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3876-251-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3876-223-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3876-251-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Facturación avda. balmaceda 035 Rauco
Comuna Rauco
Impuesto 163297,97
Dirección de Envío de la Factura avda. balmaceda 035 Rauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora IFE
Razón Social CONSTRUCTORA IFE LIMITADA
R.U.T. 76.079.233-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora IFE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua1Unidadla necesidad de compra de materiales electricos para mantencion de alumbrado publico 36 ampolletas haluro metal, 30 ampolletas metal tubular , 30 ampolletas aluro metal tubular, 24 ampolletas sodio, ampolletas sodio , ampolletas sodio segun solicitud n°17001 y anexo adjunto la necesidad de compra de materiales electricos para mantencion de alumbrado publico 36 ampolletas haluro metal, 30 ampolletas metal tubular , 30 ampolletas aluro metal tubular, 24 ampolletas sodio, ampolletas sodio , ampolletas sodio segun solicitud n $ 859.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.463 $ 859.463
Total Neto $ 859.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.298
TOTAL OC $ 1.022.761


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.079.233-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.947.073-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.