Orden de Compra. Nº1058339-520-AG24 "Contratación servicio de transporte prog. mun. N°178, memo N°178/24, N°188/24 y N°192/24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-520-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Contratación servicio de transporte prog. mun. N°178, memo N°178/24, N°188/24 y N°192/24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-11-018-000;215-22-09-003-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor andymar
Razón Social EMETERIO LUIS GARCÍA MAMANI
R.U.T. 8.448.889-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal andymar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1UnidadServicio de movilización a fin de realizar traslado de pasajeros desde Miñe miñe - Suca hacia Laonzana (IDA Y VUELTA), con capacidad para 4 pasajeros. Para el 19 de noviembre llegada a la Localidad de Laonzana a las 11:00horas con retorno a contar de las 17:00hrs. El oferente debe adjuntar, Revisión técnica-SOAP- Permiso se circulación del vehículo. PPTO EXTERNO 114-05-11-018-000   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
81141604
Servicios de transporte1UnidadServicio de movilización a fin de realizar traslado de pasajeros desde Achacagua - Sibaya - Limaxiña - Huaviña hacia Laonzana (IDA Y VUELTA), con capacidad para 14 pasajeros. Para el 19 de noviembre llegada a la Localidad de Laonzana a las 11:00horas con retorno a contar de las 17:00hrs. El oferente debe adjuntar, Revisión técnica-SOAP- Permiso se circulación del vehículo. PPTO EXTERNO 114-05-11-018-000   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
81141604
Servicios de transporte1UnidadServicio de movilización a fin de realizar traslado de pasajeros desde Huarasiña-Tarapacá-Quillaguasa-Carora-Pachica hacia Laonzana (IDA Y VUELTA), con capacidad para 14 pasajeros. Para el 19 de noviembre llegada a la Localidad de Laonzana a las 11:00horas con retorno a contar de las 17:00hrs. El oferente debe adjuntar, Revisión técnica-SOAP- Permiso se circulación del vehículo. PPTO DISPONIBLE $430.000.- PPTO. MUNICIPAL 215-22-09-003-000 SE PAGARÁ $30.000 Y $350.000 CON PPTO EXTERNO 114-05-11-018-000   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
81141604
Servicios de transporte1UnidadServicio de movilización a fin de realizar traslado de pasajeros desde Huara hacia Laonzana (IDA Y VUELTA), con capacidad para 29 pasajeros. Para el 19 de noviembre llegada a la Localidad de Laonzana a las 11:00horas con retorno a contar de las 17:00hrs. El oferente debe adjuntar, Revisión técnica-SOAP- Permiso se circulación del vehículo. PPTO DISPONIBLE $430.000.- PPTO. MUNICIPAL 215-22-09-003-000 SE PAGARÁ $400.000   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 1.460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.460.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.448.889-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.261.606-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.