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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1133261-98-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P01-MFG-DAF- ETIQUETAS IMPPRESORA BROTHER QL-810 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
COLIPI 484 LOCAL H109 COPIAPÓ |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
26347,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COLIPI 484 LOCAL H109 COPIAPÓ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Green Industries Chile SpA |
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Razón Social |
SOLUCIONES NP SPA
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R.U.T. |
77.123.944-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Green Industries Chile SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121604
| Etiquetas para enlatado y envasado | 20 | Rollo | ETIQUETAS DK 29 MM x 90.3 mm, PARA IMPRESORA BROTHER QL-810W | ETIQUETAS DK 29 MM x 90.3 mm, PARA IMPRESORA BROTHER QL-810W |
$ 6.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.740
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$ 127.740
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Total Neto
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$ 127.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.929
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IVA 19 %
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$ 26.347
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$ 165.016
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.