Orden de Compra. Nº2930-108-AG25 "MANTENCIÓN 170.000 KM. CAMIONETA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2930-108-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN 170.000 KM. CAMIONETA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Facturación General Urrutia 657
Comuna Palena
Impuesto 66059,96
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia 657
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA
Razón Social IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA.
R.U.T. 76.045.356-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1GlobalSE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN POR LOS 170.000 KM. DE CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CONFORME TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIAS ADJUNTO. SE SOLICITA A LOS OFERENTES INTERESADOS EN POSTULAR ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL EN FORMATO PDF, QUE INCLUYA TODOS LOS PRODUCTOS, SERVICIO Y MANTENCIONES SOLICITADAS. AL NO CUBRIR LO DETALLADO, QUEDARAN AUTOMATICAMENTE FUERA DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS.MANTENCIÓN POR LOS 170.000 KM. DE CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CONFORME TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIAS ADJUNTO. SE ADJUNTA COTIZACIÓN FORMAL EN FORMATO PDF, INCLUYENDO TODOS LOS PRODUCTOS, SERVICIO Y MANTENCIONES SOLICITADAS. $ 347.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.684 $ 347.684
Total Neto $ 347.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.060
TOTAL OC $ 413.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.