Orden de Compra. Nº531153-51-CM25 "Empanadas UR., año 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 531153-51-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Empanadas UR., año 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.420-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida San Jose N° 0450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.420-6
Dirección de Facturación Avenida San Jose N° 0450
Comuna San Bernardo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Jose N° 0450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clara Rosa
Razón Social CLARA ROSA MALHUE OLGUIN
R.U.T. 7.337.715-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clara Rosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
EMPANADA HORNEADA PINO 250 GR APROX UNIDAD RM2760 (4199985) EMPANADA HORNEADA PINO 250 GR APROX UNIDAD RM(4199985) EMPANADA HORNEADA PINO 250 GR APROX UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; Av. San Jose 0450 $ 1.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.697.520 $ 4.697.520
Total Neto $ 4.697.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.697.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.