Orden de Compra. Nº2216-459-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2216-93-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2216-459-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2216-93-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Dirección General de Concesiones
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-013 del sistema safi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande # 115, Piso 11, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 71250
Dirección de Envío de la Factura Morande # 115, Piso 11, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIGIENIC CHILE
Razón Social COMERCIALIZADORA GLORIA ALEJANDRA CARVAJAL MELLADO E.I.R.L.
R.U.T. 76.701.085-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIGIENIC CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181509
Jabonera50UnidadRequisitos de la Compra: Adjuntar Cotización, Especificaciones Técnicas y Tiempos de Entrega de la Compra y SE CONSIDERARA SOLAMENTE A LAS EMPRESAS QUE ENVIEN MUESTRA DE PRODUCTO ANTES DEL CIERRE DEL PROCESO Y ADJUDICACION, PROCESO CERRARA EL LUNES 10.06.2024, SE PIDE MUESTRA EL VIERNES 07.06.2024, DESDE LAS 09:00 AM-HASTA 15:00 PM, LAS EMPRESAS QUE NO ENVIA MUESTRA NO SE SERAN EVALUADOS O ADJUDICADOS. En caso de existir un empate en las ofertas de los oferentes, esta Dirección dirimirá, bajo Jaboneras de jabón Líquido para manos de Acero Inoxidable 50-unidades $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 375.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.250
TOTAL OC $ 446.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.701.085-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.