Orden de Compra. Nº3743-222-SE25 "SUMINISTRO FOTOCOPIAS ESCUELA LA VILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-222-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FOTOCOPIAS ESCUELA LA VILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 808 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 465500
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora OMEGA
Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES
R.U.T. 9.458.959-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora OMEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO FINANZAS DEM LOS SAUCES AÑO 2025 PAGO MENSUAL SEGUN CONTADOR Y VALOR COPIA SEÑALADO EN CONVENIO DE SUMINISTROSERVICIO DE FOTOCOPIADO FINANZAS DEM LOS SAUCES AÑO 2025 PAGO MENSUAL SEGUN CONTADOR Y VALOR COPIA SEÑALADO EN CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000
Total Neto $ 2.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 465.500
TOTAL OC $ 2.915.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.