Orden de Compra. Nº1549-2662-AG25 "XPP/SCE/MENOR A 100 UTM, SE SOLICITA CINTAS DELIMITADORAS 1549-2218-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2662-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra XPP/SCE/MENOR A 100 UTM, SE SOLICITA CINTAS DELIMITADORAS 1549-2218-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6793 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 66405
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecno Elite
Razón Social COMERCIAL TECNO ELITE SPA
R.U.T. 77.202.153-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecno Elite
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10Unidad402-0182 CINTA DEMILITADORA DE COLOR ROJODESPACHO TOTAL $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10Unidad402-0534 CINTA DEMILITADORA DE COLOR BLANCADESPACHO TOTAL $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10Unidad402-0747 CINTA DEMILITADORA DE COLOR AMARILLODESPACHO TOTAL $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10Unidad402-0831 CINTA DEMILITADORA DE COLOR AZULDESPACHO TOTAL $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10Unidad402-0832 CINTA DEMILITADORA DE COLOR AZUL VERDEDESPACHO TOTAL $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
Total Neto $ 349.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.405
TOTAL OC $ 415.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.