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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
914-70-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION BAÑOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Arturo Prat Nº 501 3º Piso |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
136800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Arturo Prat Nº 501 3º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pangui Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL PANGUI LIMITADA
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R.U.T. |
77.205.501-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pangui Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30181511
| Inodoros | 1 | Unidad | AL MOMENTO DE FACTURAR: DOCUMENTOS REFERIDOS Y CONTACTO UNIDAD DE PAGO: UDP 940. | MANTENCION Y REPARACION DE BAÑOS , EDIFICIO MOP, REGIÓN DEL BIOBÍO |
$ 720.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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Total Neto
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$ 720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.800
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$ 856.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.