Orden de Compra. Nº2337-61-SE24 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA AÑO 20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2337-61-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA AÑO 20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207
Comuna Linares
Impuesto 3458000
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA FLORESTA SPA
Razón Social LA FLORESTA SPA
R.U.T. 77.466.755-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA FLORESTA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20111601
Maquinaria de perforación o excavación1GlobalSuministro de arriendo de maquinaria pesada para servicios y mantención de la Dirección de Servicios de Generales, según orden de pedido N°014177 200 HORAS RETROEXCAVADORA CON MARTILLO DEMOLEDOR 200 HORAS RETROEXCAVADORA SIN MARTILLO DEMOLEDOR 200 HORAS BOBCAT   $ 18.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200.000 $ 18.200.000
Total Neto $ 18.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.458.000
TOTAL OC $ 21.658.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.