Orden de Compra. Nº3823-14-AG25 "ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO SIMPSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3823-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO SIMPSON
Razón Social SUBMARINO SIMPSON
R.U.T. 61.102.130-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/420400001125DX2204007000 del sistema CGU ARMDA DE CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO SIMPSON
R.U.T. 61.102.130-5
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 37656,48
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERDESPENSA
Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS CACERES VIVANCO E.I.R.L.
R.U.T. 76.591.397-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERDESPENSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones24UnidadLAVALOZAS QUIX 750 ML O EQUIVALENTE  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE EN SPRAY LISOFORM O EQUIVALENTE  $ 3.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.672 $ 36.672
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA PARA LAVAR LOZA  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadLIQUIDO PARA LIMPIAR PISOS POET 1,8 LTS O EQUIVALENTE  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK O EQUIVALENTE  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
Total Neto $ 198.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.656
TOTAL OC $ 235.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.