Orden de Compra. Nº2585-3781-AG25 "ADQ DE PASAJES TERRESTRES,DIDECO,ORD N°2402,DA 154,2118,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-682-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-3781-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE PASAJES TERRESTRES,DIDECO,ORD N°2402,DA 154,2118,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-682-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007003001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valparaiso Travel®
Razón Social HÉCTOR HERNÁN MANZO ESCOBAR
R.U.T. 9.415.392-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valparaiso Travel®
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1GlobalADQ DE 20 PASAJES PARA 20 PERSONAS IDA Y REGRESO ARICA ANTOFAGASTA ARICA,BUS SALON CAMA PARA EL 04/07/2025/ AL 06/07/2025,TRASLADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS RESPECTIVAS ,TODOS LOS PASAJEROS SENTADOS Y EN EL MISMO BUSADQ DE 20 PASAJES PARA 20 PERSONAS IDA Y REGRESO ARICA ANTOFAGASTA ARICA,BUS SALON CAMA PARA EL 04/07/2025/ AL 06/07/2025,TRASLADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS RESPECTIVAS ,TODOS LOS PASAJEROS SENTADOS Y EN EL MISMO BUS $ 1.306.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.800 $ 1.306.800
Total Neto $ 1.306.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.306.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.415.392-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.