Orden de Compra. Nº1197-227-AG24 "HERRAMIENTAS-MAT.Y EPP COMPLEJO LVH C.A 1197-91-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1197-227-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS-MAT.Y EPP COMPLEJO LVH C.A 1197-91-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION III
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N
Comuna Copiapó
Impuesto 255861,41
Dirección de Envío de la Factura Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2024
TítuloDescripción
ENVIAR PRODUCTOS A CALLE DEL DEPORTE S/N° INTERIOR ESTADIO LUIS VALENZUELA HERMOSILLA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios integrales g.a.p
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES G.A.P SPA
R.U.T. 76.985.977-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios integrales g.a.p
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111908
Piedras o herramientas o equipos de afilar1UnidadEl detalle se especifica en los Términos de Referencia adjuntos  $ 336.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.659 $ 336.659
27111510
Herramientas para desforramiento1KitEl detalle se especifica en los Términos de Referencia adjuntos  $ 336.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.659 $ 336.659
27111510
Herramientas para desforramiento1UnidadEl detalle se especifica en los Términos de Referencia adjuntos  $ 336.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.659 $ 336.659
31161514
Tornillos de soldadura1UnidadEl detalle se especifica en los Términos de Referencia adjuntos  $ 336.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.662 $ 336.662
Total Neto $ 1.346.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.861
TOTAL OC $ 1.602.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.985.977-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.734.452-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.877.384-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.