|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2207-1017-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-1052-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
61.602.153-2 |
|
Dirección de Facturación |
Jorge Errázuriz 151 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
17077,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Errázuriz 151 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
F y F Ltda. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.843.540-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
F y F Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11151701
| Hilo de lana | 40 | Unidad | MADEJA LANA COLORES VARIADOS VIVOS | |
$ 1.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.000
|
$ 64.000
|
60122003
| Agujas de coser a mano | 20 | Unidad | AGUJA DE COSER LANA PLASTICA | |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
11151503
| Fibras de poliéster | 1 | kilogramo | NAPA RELLENO | |
$ 12.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.900
|
$ 12.900
|
60122003
| Agujas de coser a mano | 2 | Kit | AGUJA DE COSER LANA CON PUNTA (SET 6 UNIDADES) NÚMERO 18/22 | |
$ 1.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.980
|
$ 2.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 89.880
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.077
|
|
$ 106.957
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.