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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230684-34-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Medallas Patinaje Urbano.Compra ágil: 1230684-26-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia
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R.U.T. |
65.080.563-1 |
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Dirección de Facturación |
ENRIQUE SORO 1103 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
51680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ENRIQUE SORO 1103 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
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Proveedor |
NESTOR FLORES CEA |
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Razón Social |
NÉSTOR ÍTALO FLORES CEA
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R.U.T. |
10.782.033-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NESTOR FLORES CEA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 40 | Unidad |
| MEDALLAS CONMEMORATIVAS 80 MILÍMETROS COLOR BRONCE PULIDO:
FRENTE: LOGO CORPORACIÓN SOBRE RELIEVE
CINTA: COLOR AZUL, ROJO, AMARILLO, DEBE INCLUIR LOGO MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA. |
$ 6.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.000
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$ 272.000
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Total Neto
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$ 272.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.680
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$ 323.680
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.