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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3659-711-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3671-75-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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R.U.T. |
69.266.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano N° 300 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
7510,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 1 | Unidad no definida | PROTECTOR MADERA (ITEM 748) | |
$ 37.955,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.955
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$ 37.955
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31191501
| Papeles de lija | 5 | Unidad no definida | PLIEGO LIJA N° 10 (ITEM 395) | |
$ 315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.575
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$ 1.575
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Total Neto
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$ 39.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.511
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$ 47.041
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.