Orden de Compra. Nº2322-668-SE25 "materiales de construccion para recintos municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-668-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion para recintos municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 AG 1-22-22 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 31949,83
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 83.716.300-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2UnidadLATEX DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES LATEX BLANCO $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.656 $ 58.656
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRODILLO DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES RODILLO CHIPORRO 18 CM $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.732
30141503
Aislamiento de espuma3UnidadAISLAPOL DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES AISLAPOL 50 MM $ 19.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.488 $ 58.488
31211904
Brochas4UnidadBROCHA DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES BROCHA 3° GRIS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
31201602
Pastas2UnidadPASTA MURO DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES PASTA MURO 6 KG $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
27112202
Llanas de madera1UnidadLLANA DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES LLANA LISA $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
27111909
Espátulas1UnidadESPATULAS DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES ESPATULAS $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
11101506
Yeso5kilogramoYESO DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES YESO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
12162201
Ácido ascórbico1LitroACIDO MURIATICO DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES ACIDO MURIATICO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 168.157
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.950
TOTAL OC $ 200.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.