Orden de Compra. Nº
2322-668-SE25
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materiales de construccion para recintos municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2322-668-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
materiales de construccion para recintos municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 AG 1-22-22 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
PLAZA Nº 25
Comuna
Vallenar
Impuesto
31949,83
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
83.716.300-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
2
Unidad
LATEX DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES
LATEX BLANCO
$ 29.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.656
$ 58.656
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad
RODILLO DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES
RODILLO CHIPORRO 18 CM
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.732
$ 7.732
30141503
Aislamiento de espuma
3
Unidad
AISLAPOL DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES
AISLAPOL 50 MM
$ 19.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.488
$ 58.488
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES
BROCHA 3° GRIS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.412
$ 9.412
31201602
Pastas
2
Unidad
PASTA MURO DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES
PASTA MURO 6 KG
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
27112202
Llanas de madera
1
Unidad
LLANA DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES
LLANA LISA
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
27111909
Espátulas
1
Unidad
ESPATULAS DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES
ESPATULAS
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
11101506
Yeso
5
kilogramo
YESO DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES
YESO
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.725
$ 6.725
12162201
Ácido ascórbico
1
Litro
ACIDO MURIATICO DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°205 PARA RECINTOS MUNICIPALES
ACIDO MURIATICO
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
Total Neto
$ 168.157
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.950
TOTAL OC
$ 200.107
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.