Orden de Compra. Nº3661-182-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-129-COT25 Orden de Compra codigo: 3661-182-AG25 dirigida a TODO ENCARGO SERVICIOS SPA COMPRA FOCOS LED Y LINTERNAS PARA RESGUARDO PARQUE LA ERMITA Y PERSONAL MUNICIPAL TURNO NOCHE, SEGUN SOLCIITU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-182-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-129-COT25 Orden de Compra codigo: 3661-182-AG25 dirigida a TODO ENCARGO SERVICIOS SPA COMPRA FOCOS LED Y LINTERNAS PARA RESGUARDO PARQUE LA ERMITA Y PERSONAL MUNICIPAL TURNO NOCHE, SEGUN SOLCIITU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 64600
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO ENCARGO
Razón Social TODO ENCARGO SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.157.296-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TODO ENCARGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano10Unidad10 LINTERNAS LARGO ALCANCE 600M, RECARGABLE USB (TIPO CONEJERO) CON CORREA (FOTO REFERENCAI)  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
39101608
Focos cialiticos10Unidad10 PROYECTOR LED 500 WATTS, CON PANEL SOLAR Y CONTROL REMOTO, USO EXTERNO  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.600
TOTAL OC $ 404.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.336.161-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.336.161-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.143.786-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.