Orden de Compra. Nº2745-163-AG25 "CAA (5325) Adquisición de servicio de mantención general al sistema de cámaras de establecimientos educacionales y DEM Angol, con cargo a Subvención General."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2745-163-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CAA (5325) Adquisición de servicio de mantención general al sistema de cámaras de establecimientos educacionales y DEM Angol, con cargo a Subvención General.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación de orden de compra por incumplimientos en los plazos de entrega y programación, dado que ya no podemos reagendar ni pedir a los establecimientos que dispongan a su personal en este periodo.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Lautaro 89
Comuna Angol
Impuesto 470906
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 89
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGESIT EIRL
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLÓGICAS, MARCO ANTONIO CONTRERAS GRANDON, E
R.U.T. 77.114.364-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGESIT EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad13UnidadMANTENCIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEM ANGOL.  $ 190.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478.450 $ 2.478.450
Total Neto $ 2.478.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.906
TOTAL OC $ 2.949.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.