Orden de Compra. Nº2757-402-SE25 "Suministro Reparación Mecánica Proveedor Taller LU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-402-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro Reparación Mecánica Proveedor Taller LU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2757-14-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra AV. Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación AV. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 32680
Dirección de Envío de la Factura AV. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
TítuloDescripción
DESPACHO SEGUN OBSERVACIONES DE DESPACHO.DESPACHO SEGUN OBSERVACIONES DE DESPACHO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mecanica en General y Competición
Razón Social LUIS ALEJANDRO RIVERO AZÚA
R.U.T. 12.826.812-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mecanica en General y Competición
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero2Unidad no definidaCambio manguera radiador; Linea 9 / ítem 7 / 1 díaCambio manguera radiador; Linea 9 / ítem 7 / 1 día $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
Total Neto $ 172.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.680
TOTAL OC $ 204.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.