Orden de Compra. Nº
2371-223-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-55-L124; S/P 316 DEL 26.04.2024, EXPEDIENTE 9284, DEL PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2371-223-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-55-L124; S/P 316 DEL 26.04.2024, EXPEDIENTE 9284, DEL PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2371-55-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.822.001.000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Facturación
DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
226243,26
Dirección de Envío de la Factura
DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA P Y A
Razón Social
SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA
R.U.T.
12.020.249-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA P Y A
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
FRASCO DE 900 cc CLORO GEL
FRASCO DE 900 cc CLORO GEL
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.400
$ 83.400
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
FRASCO DE 900 cc DESINFECTANET POET PARA PISO
FRASCO DE 900 cc DESINFECTANET POET PARA PISO
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.400
$ 95.400
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
FRASCO DE 1 LITRO CLORO CLOREX
FRASCO DE 1 LITRO CLORO CLOREX
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza
30
Unidad
ESPONJA VIRUTEX
ESPONJA VIRUTEX
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
47121806
Escurridor de trapero
30
Unidad
TRAPERO 50 X 50
TRAPERO 50 X 50
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAQUETE 3 UNIDADES PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO 20 X 20 VIRUTEX
PAQUETE 3 UNIDADES PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO 20 X 20 VIRUTEX
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.700
$ 44.700
47131604
Escobas
15
Unidad
ESCOBA
ESCOBA
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.500
$ 88.500
47131608
Cepillos para aseos
6
Unidad
CEPILLO LIMPIEZA WC
CEPILLO LIMPIEZA WC
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
47131611
Palas para basura
6
Unidad
PALA PARA LA BASURA
PALA PARA LA BASURA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
47121803
Escobas de goma
3
Unidad
BARRE AGUA INOXIDABLE 75 cm MANGO ALUMINIO
BARRE AGUA INOXIDABLE 75 cm APROX. MANGO ALUMINIO
$ 22.418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.254
$ 67.254
42281912
Toallas de esterilización
60
Paquete
TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX
TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX X 30UNDS,
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.400
14111704
Papel higiénico
60
Paquete
PAQUETE DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA, 22 METROS
PAQUETE DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA, 22 METROS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
47121701
Bolsas de basura
60
Paquete
PAQUETE 10 UNIDADES BOLSA PARA LA BASURA 70 X 90
PAQUETE 10 UNIDADES BOLSA PARA LA BASURA 70 X 90
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.400
$ 41.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
15
Par
GUNATES DE GOMA LARGO PARA LIMPIEZA
GUANTES DE GOMA LARGO PARA LIMPIEZA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
14111703
Toallas de papel
60
Rollo
TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 100 METROS NOVA
TOALLA DE PAPEL ABSORVENTE DOBLE HOJA 100 METROS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
12191601
Solventes de alcohol
30
Frasco
ALCOHOL GEL 360 cc
ALCOHOL GEL 360 cc
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.550
$ 65.550
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Frasco
LYSOFORM AEROSOL 360 cc
LYSOFORM AEROSOL 360 cc
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.400
$ 209.400
Total Neto
$ 1.190.754
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 226.243
TOTAL OC
$ 1.416.997
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.