Orden de Compra. Nº2371-223-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-55-L124; S/P 316 DEL 26.04.2024, EXPEDIENTE 9284, DEL PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-223-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-55-L124; S/P 316 DEL 26.04.2024, EXPEDIENTE 9284, DEL PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2371-55-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.822.001.000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 226243,26
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA P Y A
Razón Social SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA
R.U.T. 12.020.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA P Y A
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadFRASCO DE 900 cc CLORO GELFRASCO DE 900 cc CLORO GEL $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadFRASCO DE 900 cc DESINFECTANET POET PARA PISO FRASCO DE 900 cc DESINFECTANET POET PARA PISO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadFRASCO DE 1 LITRO CLORO CLOREXFRASCO DE 1 LITRO CLORO CLOREX $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza30UnidadESPONJA VIRUTEXESPONJA VIRUTEX $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
47121806
Escurridor de trapero30UnidadTRAPERO 50 X 50TRAPERO 50 X 50 $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAQUETE 3 UNIDADES PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO 20 X 20 VIRUTEXPAQUETE 3 UNIDADES PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO 20 X 20 VIRUTEX $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
47131604
Escobas15UnidadESCOBA ESCOBA $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
47131608
Cepillos para aseos6UnidadCEPILLO LIMPIEZA WCCEPILLO LIMPIEZA WC $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
47131611
Palas para basura6UnidadPALA PARA LA BASURA PALA PARA LA BASURA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
47121803
Escobas de goma3UnidadBARRE AGUA INOXIDABLE 75 cm MANGO ALUMINIOBARRE AGUA INOXIDABLE 75 cm APROX. MANGO ALUMINIO $ 22.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.254 $ 67.254
42281912
Toallas de esterilización60PaqueteTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROXTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX X 30UNDS, $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
14111704
Papel higiénico60PaquetePAQUETE DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA, 22 METROSPAQUETE DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA, 22 METROS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
47121701
Bolsas de basura60PaquetePAQUETE 10 UNIDADES BOLSA PARA LA BASURA 70 X 90PAQUETE 10 UNIDADES BOLSA PARA LA BASURA 70 X 90 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15ParGUNATES DE GOMA LARGO PARA LIMPIEZA GUANTES DE GOMA LARGO PARA LIMPIEZA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
14111703
Toallas de papel60RolloTOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 100 METROS NOVATOALLA DE PAPEL ABSORVENTE DOBLE HOJA 100 METROS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
12191601
Solventes de alcohol30FrascoALCOHOL GEL 360 ccALCOHOL GEL 360 cc $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
47131803
Desinfectantes domésticos60FrascoLYSOFORM AEROSOL 360 ccLYSOFORM AEROSOL 360 cc $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.400 $ 209.400
Total Neto $ 1.190.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.243
TOTAL OC $ 1.416.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.