Orden de Compra. Nº4931-89-AG25 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4931-89-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos pa
Razón Social COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Facturación Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan
Comuna Providencia
Impuesto 60614,56
Dirección de Envío de la Factura Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura25Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X70CM ROLLO 10UN  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90CM ROLLO 10UN  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
14111703
Toallas de papel9Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL 250 METROS  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 250MTS 6 UND  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.900 $ 149.900
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad no definidaGUANTES DE NITRILO TALLA M (100 UNID)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131603
Esponjas20Unidad no definidaESPONJA LOZA  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad no definidaCLORO GEL  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABON LIQUIDO 1LT  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidaLIMPIA PISOS + AMONIO CUATERNARIO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO MICROFIBRA  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaLIMPIADOR MULTIUSO 5 LITROS  $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494 $ 1.494
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑO MICROFIBRA  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
53131606
Desodorantes20Unidad no definidaDESINFECTANTE AEROSOL  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
12191601
Solventes de alcohol10Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 319.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.615
TOTAL OC $ 379.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.