Orden de Compra. Nº
4931-89-AG25
"
Materiales de Aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4931-89-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comisión Administradora del Sistema de Créditos pa
Razón Social
COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T.
65.613.130-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T.
65.613.130-6
Dirección de Facturación
Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan
Comuna
Providencia
Impuesto
60614,56
Dirección de Envío de la Factura
Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8, Edificio Manhattan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emporio House
Razón Social
EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T.
76.579.616-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Emporio House
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
25
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 50X70CM ROLLO 10UN
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 70X90CM ROLLO 10UN
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
14111703
Toallas de papel
9
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL 250 METROS
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO 250MTS 6 UND
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.900
$ 149.900
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad no definida
GUANTES DE NITRILO TALLA M (100 UNID)
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
47131603
Esponjas
20
Unidad no definida
ESPONJA LOZA
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad no definida
CLORO GEL
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.480
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
JABON LIQUIDO 1LT
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
LIMPIA PISOS + AMONIO CUATERNARIO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPERO MICROFIBRA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
LIMPIADOR MULTIUSO 5 LITROS
$ 1.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.494
$ 1.494
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
PAÑO MICROFIBRA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
53131606
Desodorantes
20
Unidad no definida
DESINFECTANTE AEROSOL
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
12191601
Solventes de alcohol
10
Unidad no definida
ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
Total Neto
$ 319.024
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.615
TOTAL OC
$ 379.639
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.